本题库是详解2024年注册会计师考试《审计》科目的题库,包括历年真题和章节题库两部分:

第一部分为历年真题。收录了2015~2022年的考试真题,并提供详细答案解析。系统自动评分,学员可以熟悉考试真题的特点,并测试自己的水平。同时,由于教材及大纲变动,本题库对相应的真题进行了修订或说明,特别适合2024年考生备考。

第二部分为章节题库。遵循新版注册会计师考试教材《审计》的章目编排,共分为23章,根据《注册会计师全国统一考试大纲》中“审计”部分的要求及相关法律法规对题库中的试题进行了详细解析。


  • 第一部分 历年真题
    • 2022年注册会计师全国统一考试《审计》真题精选及详解
    • 2021年注册会计师全国统一考试《审计》真题及详解
    • 2020年注册会计师全国统一考试《审计》真题(一)及详解
    • 2020年注册会计师全国统一考试《审计》真题(二)及详解
    • 2019年注册会计师全国统一考试《审计》真题及详解
    • 2018年注册会计师全国统一考试《审计》真题及详解
    • 2017年注册会计师全国统一考试《审计》真题及详解
    • 2016年注册会计师全国统一考试《审计》真题及详解
    • 2015年注册会计师全国统一考试《审计》真题及详解
  • 第二部分 章节题库
    • 第一编 审计基本原理
      • 第一章 审计概述
      • 第二章 审计计划
      • 第三章 审计证据
      • 第四章 审计抽样方法
      • 第五章 信息技术对审计的影响
      • 第六章 审计工作底稿
    • 第二编 审计测试流程
      • 第七章 风险评估
      • 第八章 风险应对
    • 第三编 各类交易和账户余额的审计
      • 第九章 销售与收款循环的审计
      • 第十章 采购与付款循环的审计
      • 第十一章 生产与存货循环的审计
      • 第十二章 货币资金的审计
    • 第四编 对特殊事项的考虑
      • 第十三章 对舞弊和法律法规的考虑
      • 第十四章 审计沟通
      • 第十五章 注册会计师利用他人的工作
      • 第十六章 对集团财务报表审计的特殊考虑
      • 第十七章 其他特殊事项的审计
    • 第五编 完成审计工作与出具审计报告
      • 第十八章 完成审计工作
      • 第十九章 审计报告
    • 第六编 企业内部控制审计
      • 第二十章 企业内部控制审计
    • 第七编 质量管理
      • 第二十一章 会计师事务所业务质量管理
    • 第八编 职业道德
      • 第二十二章 职业道德基本原则和概念框架
      • 第二十三章 审计业务对独立性的要求

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